多做题,通过考试没问题!
审计学
睦霖题库
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
审计人员描述内部控制的方法有哪些?
正确答案:
用于内部控制描述的方法主要有文字叙述法、问卷调查法和流程图法等。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测
·
对审计事项具有直接证明力,能单独、直接地
·
盘点库存现金时,通常实施()检查。
·
现代审计的一个重要特征就是在评审被评审单
·
国家审计机关在审计过程中,不享有的权限期
·
中国注册会计师职业道德基本准则对以下内容
·
注册会计师在了解信息技术对内部控制产生的
·
符合性测试的目的是获取对准备予以信赖的(
·
简述确定控制测试范围的一般考虑因素。
·
会计事务所因在审计业务活动中对外出具不实
热门试题
·
否定意见的审计报告中,在说明段应指出()
·
对被审计单位的直接责任人员构成犯罪的,政
·
审计工作底稿的保管期限,一般都属于永久性
·
民间审计报告都有哪些内容和类型?
·
简式审计报告
·
注册会计师法律责任的表现形式方面有()
·
监督()的审计业务质量是审计机关职责之一
·
注册会计师有可能承担的行政责任包括()。
·
注册会计师通过对财务报表的审计,获取的下
·
在确定审计证据相关性时,无需考虑的是()