多做题,通过考试没问题!

内部控制与内部审计

睦霖题库>其他财经考试>内部控制与内部审计

注册会计师认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷的,除非审计范围受到限制,应当对财务报告内部控制发表()。

  • A、否定意见
  • B、无法表示意见
  • C、保留意见
  • D、无保留意见
正确答案:A
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题