多做题,通过考试没问题!
国际注册内部审计师考试(CIA)
睦霖题库
>
其他财经考试
>
国际注册内部审计师考试(CIA)
某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是:()
A、该系统中数据的重要性
B、某项控制失效的风险
C、每项控制的效率、复杂程度及费用
D、病毒管理软件的使用
正确答案:
D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
在公司的采购业务中,验收报告与实际运送数
·
某公司资本成本10%,该公司考虑资本成本
·
下列()项不是审计报告的主要目的。
·
详细测试包括()和()两种方法。
·
资产应该按照一个数额进行保险以减少与实务
·
购买保险属于哪种风险应对方法:()
·
以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的
·
许多人认为,冲突本身会对公司造成损害。但
·
政府内部审计师正面临着越来越多的开展社会
·
某超市经营者,由于怀疑某位顾客私藏商品以
热门试题
·
在风险评估过程中,以下哪项属于恰当的内部
·
某内部审计师在审计过程中观察到公司的仓储
·
哪项不应该属于审计委员会的职责有()。
·
甲公司的管理层决定购入一套计算机集成制造
·
组织应积极发挥群体促进效应,抑制社会惰化
·
下列哪一程序可以取得有关应收账款坏账准备
·
对审计师提出要求的回函属于()
·
以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡
·
某内部审计师在对某造纸工厂进行审计,发现
·
大量证据表明,企业的社会责任与其长期利润