多做题,通过考试没问题!
国际注册内部审计师考试(CIA)
睦霖题库
>
其他财经考试
>
国际注册内部审计师考试(CIA)
审计业务工作方案必须由首席审计官或者指定的其他人员以书面形式批准。
正确答案:
错误
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
在对一个防御工程承建商的建造部分进行审计
·
以下哪些领域属于供应链管理?()
·
在计划内部审计业务时,需记录以下哪项信息
·
某内部审计师接到一位不愿透露姓名的员工电
·
终端用户可能通过修改标准程序以获取原本无
·
一家目录公司出现了将产品错误发给客户的
·
一名注册内部审计师以非内部审计师的身份担
·
对需求量取决于生产水平的制造业库存(比如
·
在外部质量保证审查过程中,通过与一些审计
·
某内部审计师从存货的原始凭证开始,选取一
热门试题
·
为了确定“市场份额”,需要了解一信息。(
·
一家在11个城市拥有百货商店的公司计划安
·
下列哪项中,两个最常见的供应链管理的方法
·
最近一些年来,哪两个因素改变了内部审计人
·
有些信息不适合向所有的报告接受者披露,因
·
内部审计计划至少()制订一次。
·
根据《国际内部审计师专业实务框架》,计
·
下列情况可能会导致舞弊的发生的是:()
·
价值分析对于零件、原材料和部件的成本节
·
内部审计部门计划对制造业操作实施审计。审