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国际注册内部审计师考试(CIA)
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国际注册内部审计师考试(CIA)
下列()项内部控制程序可以最小化利用公司信用卡进行的舞弊。
A、为授权员工制定信用卡发放的有关政策
B、定期在执行和操作层面审核信用卡需求的有效性
C、将信用卡公司每月的报表同信用卡持有人提交的收费单副本进行核对
D、将信用卡费用归入公司日常费用形式所采用的同一费用控制中
正确答案:
D
答案解析:
有
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