多做题,通过考试没问题!
审计学
睦霖题库
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
采购与付款的内部控制一般涉及下列各环节()
A、岗位分工与授权批准
B、收款控制
C、请购与审批控制
D、验收控制
E、付款控制
正确答案:
A,C,D,E
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
注册会计师导致自己承担法律责任的原因可能
·
审计调查取证方法不包括()。
·
我国的地方审计机关对本级政府和上一级审计
·
有关重大事项的记录可能分散在审计工作底稿
·
l.某公司目前发行在外普通股100万股.
·
存货监盘程序所得到的是()。
·
注册会计师需对投资循环涉及的哪些主要会计
·
下列各项中不属于审计证据的项目是()。
·
不相容业务分工即禁止()经济业务。
·
内部审计准则
热门试题
·
销售和收款业务的关键控制点包括哪些?
·
盘点库存现金必须有被审计单位的会计主管和
·
如果鉴证小组成员作为鉴证客户的经理或董事
·
由存在或发生认定推论得出的一般审计目标是
·
适宜采用审计抽样技术的情况是()。
·
民间审计组织是指根据国家法律或条例规定,
·
下列关于审计准备阶段说法错误的是()。
·
企业管理层对固定资产的预计使用年限、预计
·
审计计划的作用有()。
·
根据宪法规定,我国审计署正式成立于()年