多做题,通过考试没问题!
国际注册内部审计师考试(CIA)
睦霖题库
>
其他财经考试
>
国际注册内部审计师考试(CIA)
一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制,并希望证实微机基础处理实施的控制结构的有效性。下列审计程序中最为适当的是:()
A、对用户控制实施测试。
B、对输入关键应用的数据实施编辑测试。
C、对软件许可程序实施综合测试。
D、对执行程序的逻辑实施实质性测试。
正确答案:
A
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
通过应用以下哪项措施可以最大程度地降低一
·
内部审计师的报告关系包括()和()。
·
审计师计划解决一家大型消费品仓库的年度实
·
以下哪项内容会提醒管理层警惕研究部门发生
·
以下对安全软件的功能表述正确的是:()
·
防范由于设备发生故障和修理而导致生产延误
·
以下关于审计证据的最好描述是:()
·
内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿
·
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风
·
在COSO内部控制框架中,控制活动的类别
热门试题
·
单个员工的能力是内部审计部门有效性的关键
·
首席审计执行官在选择符合企业目标的确认业
·
从微机上载的数据可能有误,以下哪种方法能
·
下列关于内部审计师评估某项目的风险的原因
·
某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进
·
内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊
·
反垄断法的主要目的是什么?()
·
甲公司管理层决定开展一项风险较高的业务,
·
以下关于内部审计师在组织风险管理中的作用
·
在一个大型组织里,信息中心咨询台没有配备