多做题,通过考试没问题!
审计学
睦霖题库
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
生产循环的内部控制包括()。
A、成本会计制度
B、存货的内部控制
C、费用的内部控制
D、工资的内部控制
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
注册会计师实施的下列程序中,属于控制测试
·
审计准则要求注册会计师应保持专业胜任能力
·
以下信息中不属于具有高度说服力的资料的是
·
新中国成立后,在较长一段时间内未设立独立
·
为什么说应付账款的函证不像应收账款的函证
·
什么是审计程序?包括哪几个阶段?
·
审计人员对审计实施方案确定的每一审计事项
·
下列对审计机关及其审计人员应当具备的基本
·
企业盘点的库存现金,一般包括()
·
下列与审计证据相关的表述中,正确的是()
热门试题
·
什么是检查风险?
·
下列哪项指标最不可能进行同行业之间的比较
·
以下银行函证内容表述中恰当的有()。
·
对新增固定资产如何实施观察程序?
·
政府审计与国家审计是两个()的概念。
·
简述管理建议书的结构与内容。
·
三级复核制度
·
审计业务约定书的具体内容可能会因被审计单
·
在控制测试中,信赖过度风险与样本规模之间
·
什么是应收账款函证?函证的目的是什么?