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审计法

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下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是()

  • A、控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响。
  • B、管理人员可能会滥用职权,凌驾于内部控制上。
  • C、内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益。
  • D、内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证。
正确答案:D
答案解析:
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