多做题,通过考试没问题!
专项业务类资格考试
睦霖题库
>
证券从业
>
专项业务类资格考试
以下关于上市公司执行内部控制规范并接受审计的说法正确的有()。
A、某会计师事务所为上市公司提供内部控制咨询服务,同时对该公司董事会编制的内部控制自我评价报告进行审计
B、某会计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务,可以分别进行,也可以整合进行
C、内部控制规范从2012年1月1日起在沪深主板和中小板上市公司实施
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
下列关于创业板上市公司关联交易审议和披露
·
下列属于发行公司债券内部增信措施的有(
·
下列关于公司债券发行的说法正确的是()
·
甲公司从其控股股东处以现金4200万元收
·
公募基金是指发起人向社会公众公开募集资金
·
首次公开发行股票应当中止发行的情形有(
·
换股收购可以降低并购方的资金压力
·
以下有关优先股的发行符合规定的有()。
·
深圳证券交易所对上市公司及相关信息披露
·
以下事项中,构成同一控制下企业合并的有
热门试题
·
根据相关规定,上市公司监事会可以行使的
·
下列收入中,应当征收增值税的是()。
·
下列关于金融衍生工具的产生与发展的说法
·
关于上市公司收购的持续监管和收购完成后
·
根据技术分析的形态理论,股价形态包括()
·
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的
·
下列说法符合《上市公司证券发行管理办法
·
在持有期为10天、置信水平为99%的情况
·
根据《优先股试点管理办法》,下列事项中
·
券商自营业务的种类有()