多做题,通过考试没问题!
国际注册内部审计师考试(CIA)
睦霖题库
>
其他财经考试
>
国际注册内部审计师考试(CIA)
某内部审计师被授命对企业的治理过程进行评估,根据《专业实务框架》,该内部审计师应该应用哪项标准:()
A、风险、控制活动、战略和法律
B、规定、章程、法律和制度
C、价值观、目标、法律和制度
D、战略、政策、程序和业务操作
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
评价工作绩效最无效的方法是:()
·
原油生产公司对石油化工企业而言,决定他们
·
以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的
·
以下哪项审计的要素不总是需要的?()
·
以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计
·
直接材料成本和产量之间的相关系数最接近于
·
当以下哪种情形出现的时候,组织的内部审计
·
舞弊的存在会给公司带来严重的不利影响,下
·
系统开发审计业务包括在各个关键点的检查
·
内部审计师在审查企业流程过程中可以采取的
热门试题
·
在运用抽样技术时,内部审计师想要估计具有
·
在公司内部审计部门的年度审计计划只得到了
·
决策制定过程的正确顺序是:() ①选择
·
邮件、短信、微博、微信等都属于电子沟通
·
审计委员会最有可能参与对以下哪项内容的审
·
一家公司准备用债务融资来购买一台新的设备
·
经济订货数量可通过以下公式计算得到:Q=
·
下列选项中,最准确地描述了以控制为基础的
·
重新设计是对企业进行全盘分析,对根本性问
·
为了对属性抽样的结论进行评价,必须首先明