多做题,通过考试没问题!
审计学
睦霖题库
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
下列选项中,不属于销售与收款循环的内部控制内容的是()。
A、岗位分工与授权批准
B、销售和发货控制
C、付款控制
D、监督检查
正确答案:
C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
注册会计师的审计责任是()。
·
审计人员李敏对A公司进行年度审计,发现该
·
如何理解审计准则与质量控制准则之间的关系
·
在下列选项中,与被审计单位财务报表层次重
·
存货监盘主要针对存货()的认定。
·
简述注册会计师职业道德基本原则的内容。
·
一般情况下,应付账款不需要函证,但出现以
·
关于注册会计师实施函证时间的下列表述中,
·
在审计工作中,揭示审计对象的差错和弊端,
·
对于委托审计项目中,如果有一部分或一项内
热门试题
·
按审计工作性质和要求的不同,审计报告可以
·
审计报告的内容应包括附件,即已审财务报表
·
注册会计师在对有关人员进行口头询问时所作
·
为了正确核算并有效控制产品成本,必须建立
·
购建固定资产,其入账价值应包括:()
·
会计师事务所应当对每项业务委派至少()位
·
简述会计师事务所对业务工作底稿设计和实施
·
审计人员对被审计单位实施销售截止测试时,
·
我国民间审计的目标是()。
·
如果所要检查的是原材料采购内部控制制度的