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审计学
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审计学
采购与付款循环业务的内部控制主要有:
正确答案:
1、适当的职责划分;
2、预算管理;
3、授权制度和审核批准制度;
4、付款业务;
5、采购与验收环节的管理制度等;
6、建立采购申请制度。
答案解析:
有
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