多做题,通过考试没问题!
国际注册内部审计师考试(CIA)
睦霖题库
>
其他财经考试
>
国际注册内部审计师考试(CIA)
每份单独的工作底稿至少应包含:()
A、内部审计师的全面意见的表达
B、标记图例
C、所审核的内部控制系统的完整流程图
D、描述性标题
正确答案:
D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
某公司在成立初期,为了增加销售额,允许公
·
对支付活动的审计表明:在应付凭单账项处理
·
以下哪项不是终止或撤出会议的目的?
·
某CIA受命执行有关组织财务部局域网(L
·
将安装盗版电脑软件的情况最小化的方法不包
·
一家公司的存货由1000项不同的存货项目
·
随着全球经济的不断发展,企业间的竞争日益
·
以下哪项不是典型的输出控制?()
·
如果被审计单位的控制标准不适当,内部审计
·
下列事项中,不属于债务重组的是哪项?()
热门试题
·
SET安全电子交易协议的核心技术有:(
·
随着一些国家的经济向服务性产业转移,一种
·
以下关于经济订货批量的说法中错误的是:(
·
甲公司的管理层决定购入一套计算机集成制造
·
下列选项中,关于内部审计章程的说法正确的
·
独立的广告代理商的支付和费用单引起了争论
·
如果审计方案不适当,内部审计师可以自行调
·
鉴于管理层提出的紧急要求,事务繁忙的内部
·
下面哪一项是首席审计执行官将任务分配给
·
内部审计部门刚才为某金融机构完成了