多做题,通过考试没问题!
审计学
睦霖题库
>
大学试题(财经商贸)
>
审计学
对控制的监督
正确答案:
是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程,该过程包括及时评价控制的设计和运行,以及根据情况的变化采取必要的纠正措施。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
会计师事务所有可能承担以下()的行政责任
·
查账技术方法的审查对象主要是()。
·
内部控制
·
外部证据是由被审计单位以外的组织机构所编
·
以下对审计证据的描述正确的有()。
·
分析性程序包括哪些基本步骤?
·
鉴证业务中的三方关系人包括()。
·
对成本会计制度及工薪两项内部控制的了解应
·
注册会计师应当从以下方面了解被审计单位的
·
关于审计证据证明力的最恰当说明,可以概括
热门试题
·
审计按内容和目的如何分类?各类的主要内容
·
环境证据
·
信赖过度风险与误受风险很可能导致注册会计
·
和人工控制类似,系统自动控制关注的要素包
·
利民厂于20X2年1月以250000元购
·
企业销售后所发生的销售退回应当()。
·
风险导向审计不对内部控制系统进行评价,而
·
审计组织设立的依据
·
试述出具无保留审计意见审计报告的条件。
·
审计风险