多做题,通过考试没问题!
国际注册内部审计师考试(CIA)
睦霖题库
>
其他财经考试
>
国际注册内部审计师考试(CIA)
()是与工作相关的问题集合,并有标准答案。
A、事前面试
B、事后面试
C、结构化面试
D、非结构化面试
正确答案:
C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
下列哪些情况可能导致舞弊的发生?()
·
以下哪一项关于舞弊调查的工作底稿记录的叙
·
内部审计师在对某金融机构进行审计时发现,
·
内部审计部门受命进行调查前两年的已签发财
·
下列事项中,可以加强独立性的是:()
·
内部审计部门目前正在接受自其成立三年以来
·
丙公司发生一项舞弊,某生产经理订购了大量
·
下列选项中,违反了《标准》的行为是:(
·
当内部审计师缺乏缺乏完成全部或部分确认业
·
以下哪种行业经常采用横向一体化战略?()
热门试题
·
在某经济订购数量(EOQ)模型中,可用
·
当前对付款活动的审计表明在应付凭单账项处
·
首席审计官不需要向董事会和高管层报告内部
·
控制和风险也是()的。
·
ABC公司是一家游戏制造公司,拥有200
·
像经理审查批准交易等通过人为的批准程序防
·
某企业将原值$50,000的设备对外出售
·
某审计师发现,预算控制对销售费用进行了有
·
某大型制造企业设有几个自主部门,这些部门
·
对内部审计部门的内部质量评估应该为首席审