多做题,通过考试没问题!
国际注册内部审计师考试(CIA)
睦霖题库
>
其他财经考试
>
国际注册内部审计师考试(CIA)
下列内部审计师的行为会影响其独立性的是:()
A、给业务流程有效运行提供合理的建议
B、在计算机应用程序应用之前对其进行检查
C、为运行新的计算机应用系统编写程序草图
D、为新的信息系统的应用提供控制标准
正确答案:
C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
某公司希望订立一年期(但可以延长四年)的
·
分析性复核
·
在项目管理中,以下哪项是通过网络计算出来
·
某内部审计小组刚完成一项关于公司娱乐设备
·
下列关于某公司全面质量管理方案有效性的
·
内部审计师对验收部门进行内部审计的一个目
·
内部审计师需要确定管理层是否建立了衡量
·
一家组织销售需求不确定的产品。管理层希望
·
甲公司的销售部经常在新产品销售中发放贵重
·
首席审计执行官评估和报告控制程序的职责包
热门试题
·
衰退期的企业适合选用的营销战略包括:(
·
内部审计部门应通过对程序进行评估来为公
·
使用个人电脑的职员声称得了职业病,并要求
·
通过以下哪种方式,母公司可以减少因东道国
·
内部审计师在审计过程中,发现了财务部门存
·
内部审计章程
·
能够解决"员工向谁汇报工作"这一问题的组
·
某公司CEO决定组成一个调查小组,调查作
·
公司的内部审计人员需要将进程流程图化,将
·
在下列哪种状态下,专责舞弊调查人员的行